【工作职责】
1、根据公司战略,协助负责公司的审计工作,制定和完善公司内部审计制度、流程与方法,构建科学合理、符合公司实际运营需求的内部审计体系;
2、参与制定实施年度内审计划,推动公司各项内部审计工作,包括业务流程审计、常规审计、离职审计、舞弊审计、举报事件核实等,并跟进内审报告反馈,协调公司各职能部门及组织的后续整改工作;
3、能独立完成经营稽查审计,包括舞弊稽查、举报、重大事件的稽核、套现、经营中不规范事项的稽查;
4、针对审计发现,提出审计整改建议,并监督审计报告的执行落地,推进各部门改进措施的有效达成;
5、协助业务团队进行风险识别与应对,为有效降低和防范业务风险提供专业意见和建议;
6、在与业务部门的日常对接与沟通中推动风控重构理念与合规文化的进一步提升;
7、负责其他审计事项。